Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
5123/2024 Estimativo 1964/2024 09/08/2024 120.000,00
Favorecido UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA CNPJ 05.884.660/0001-04
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 692022/22
Orgão 0206 - SEC. MUNIC DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária 020601 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 1008 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA Projeto/Atividade 2212 - MANUTENÇÃO DO FITHA
Classificação da Despesa 4.4.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código de Aplicação 002238 - FHITA 2024
Histórico
PEDIDO DE EMPENHO GERADO PARA GESTÃO DE FROTAS, ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 246/24 FITHA2024
Itens
Convênios